你好,是的,是這樣的
2019和2020年,年底忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),現(xiàn)在補(bǔ)做分錄,直接使用本年利潤(rùn)和未分科目嗎?
老師2019年到現(xiàn)在年末沒(méi)做過(guò)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在本年利潤(rùn)科目一直是2019年年末數(shù),如果現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),只結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)就行嗎
老師現(xiàn)實(shí)工作中月末沒(méi)有這些單據(jù),我怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢?我現(xiàn)在就是不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目了,是如果直接反結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn),22年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)本年利潤(rùn)科目就有負(fù)數(shù)在哪里,怎么處理
老師,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)23年本年利潤(rùn)入未分配利潤(rùn),發(fā)現(xiàn)22年的本年利潤(rùn)還沒(méi)平,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年賬套了,我可以直接在23年賬套中補(bǔ)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,把22年本年利潤(rùn)結(jié)平嗎
老師,我們公司賣(mài)茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買(mǎi)茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷(xiāo)售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買(mǎi)茶的客戶要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢(qián)失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢(qián)
沖話費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國(guó)際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰(shuí)強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買(mǎi)社保沒(méi)有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開(kāi)免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)問(wèn)題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒(méi)收齊全,還在在建工程科目,沒(méi)法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問(wèn)題,還不確定什么時(shí)候能開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票
老師屬于會(huì)計(jì)政策變更有哪些
委托加工涉及庫(kù)存商品出庫(kù),和支付加工費(fèi),這兩個(gè)分錄怎么做?
老師為啥這幾年本年利潤(rùn)科目一直沒(méi)變呢,不太明白,就因?yàn)槲乙恢睕](méi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎,
你好,因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)與否,未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)都是不變的?