您好,解答如下 可以稅前扣除費用=100*175%+10*175%+8*200%=208.5
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎不是買價+相關稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
啥意思能解釋一下嗎
沒形成無形資產(chǎn)不是100%扣除嘛
抱歉抱歉更正下,沒有仔細看是制造企業(yè) 可以稅前扣除費用=100*(1+100%)+10*(1+100%)+8*(1+100%)=236 研發(fā)費用可以扣除100,又可以加計扣除100%,所以是100*(1+100%) 剩下的這兩個也是同理
這個括號里的(1+是啥意思啊 是因為要加計扣除的意思嗎
好的謝謝
對的,是要加計扣除的意思
形成無形資產(chǎn)的500不用管嘛
不用管,無形資產(chǎn)形成的攤銷是費用,無形資產(chǎn)本身不是費用