借研發(fā)支出借管理費用負數(shù)。
老師你好,我們公司想把去年的管理費用和今年1-6月份的管理費用調(diào)成研發(fā)費用,應(yīng)該怎么做分錄呀
老師,我們公司想把22年的管理費用調(diào)成研發(fā)費用,應(yīng)該怎么做分錄呀
老師,我們公司想把22年的管理費用調(diào)成研發(fā)費用,應(yīng)該怎么做分錄呀
老師,請問我現(xiàn)在想把21年已經(jīng)計入管理費用的工資調(diào)整成管理費用-研發(fā)費用,該怎么調(diào)整?
老師您好,制造費用和管理費用寫反分錄了,應(yīng)該制造費用是59645.63元,管理費用111825.32元,還是去年2022年11月份的分錄,今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?