你好。需要交?!队』ǘ悤盒袟l例》中的印花稅稅目表中已經(jīng)明確規(guī)定,產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)包括財產(chǎn)所有權和版權、商標專用、專利權、專有技術使用權等轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬分之五來貼花。

老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權70%的股權給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師你好 有一個轉(zhuǎn)讓合同收益權。是別的公司提供的技術服務,然后我們公司只享受路燈節(jié)能的分享期的收益權。這種需要交印花稅嗎
老師你好 有一個轉(zhuǎn)讓合同收益權。是別的公司提供的技術服務,然后我們公司只享受路燈節(jié)能的分享期的收益權。這種需要交印花稅嗎
老師你好 有一個轉(zhuǎn)讓合同收益權。是別的公司提供的技術服務,然后我們公司只享受路燈節(jié)能的分享期的收益權。這種需要交印花稅嗎
建設用地使用權屬于用益物權。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導期?如果有這個輔導期,11月如果開票的話,11月的進項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認證?如果11月沒開票,11月的進項也必須勾選認證,等12月開票了,用11月票認證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?
股權轉(zhuǎn)讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設公司,甲方和我們的下游供應商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費用,會計分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報