你好,轉(zhuǎn)讓合同收益權(quán),這種不需要繳納印花稅?

老師,你好,請問一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對方也是開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無其他支出。請問這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師你好 有一個(gè)轉(zhuǎn)讓合同收益權(quán)。是別的公司提供的技術(shù)服務(wù),然后我們公司只享受路燈節(jié)能的分享期的收益權(quán)。這種需要交印花稅嗎
老師你好 有一個(gè)轉(zhuǎn)讓合同收益權(quán)。是別的公司提供的技術(shù)服務(wù),然后我們公司只享受路燈節(jié)能的分享期的收益權(quán)。這種需要交印花稅嗎
老師你好 有一個(gè)轉(zhuǎn)讓合同收益權(quán)。是別的公司提供的技術(shù)服務(wù),然后我們公司只享受路燈節(jié)能的分享期的收益權(quán)。這種需要交印花稅嗎
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個(gè)輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個(gè)月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個(gè)賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個(gè)稅申報(bào)是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報(bào),但是有報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)


剛剛有一個(gè)老師說技術(shù)服務(wù)不需要,但是取得的報(bào)酬需要 我有點(diǎn)不確定了
你好,到底是合同收益權(quán),還是取得的報(bào)酬? 具體是什么報(bào)酬呢?
報(bào)酬就是收益權(quán),就是對方公司提供技術(shù)服務(wù),我們只享受收益。一季度會(huì)收到款項(xiàng)。
你好,只享受收益,這個(gè)是不需要繳納印花稅的?
好謝謝老師了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。