你好,可以辦理退稅的, 沒問題
老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做
請問留抵退稅,要滿足連續(xù)6個月進項大于銷項嗎
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項是60,進項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
5月留抵退稅了,6月銷項大于進行交了增值稅,7月進項大于銷項,還會留抵退稅么
老師,我從7月份,進項一直大于銷項,知道11月份,進項加留抵小于銷項,要交增值稅了,這幾個月的增值稅賬務(wù)怎么處理呢
老師請問一下盈利標準,就是企業(yè)盈余達到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個點,都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
不想留抵退稅呢,要怎么辦
別勾選進認證,其次是不申請退稅就可以了,以后有銷項可沖抵