同學(xué)你好 這個買了做什么用

老師,我是園林綠化公司,有自種苗木出售這塊,增值稅可以開免稅,企業(yè)所得稅這塊能免稅嗎,如何做賬務(wù)及申報處理?而采購從外進(jìn)的苗老是不要發(fā)票,我苗木成本這塊可以用收據(jù)入賬嗎?如果用收據(jù)入賬有什么風(fēng)險
老師,買的免稅的苗木,這個稅錢應(yīng)該怎么算?比如發(fā)票上的金額是1000元,稅金沒有,這個稅和金額怎么計算出來?
今年4月份以后小規(guī)模免征增值稅,如何確認(rèn)收入?比如之前收到100 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 現(xiàn)在是如何做賬呢?免征后?
老師,小規(guī)模的企業(yè)收到苗木免稅的發(fā)票比如100元免稅金額,該如何入賬
小規(guī)模納稅人,開具一張10000元的免征增值稅發(fā)票,那么該如何入賬?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報員工工資個稅,從今年8月份才新增工資薪金個稅這個稅種,10月27日當(dāng)時申報經(jīng)營所得時,把老板的名稱和身份證號碼添加進(jìn)去才可以申報經(jīng)營所得。 今天在申報10月份員工工資個稅申報時,系統(tǒng)提示個體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報,但是個體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報的時候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報,我可以在綜合所得申報工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個點差額專票給企業(yè),合作承包商開1個點普票給我們,承包商1%稅點是否合理
老師,涉稅實務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
工程里面有市政的部門需要農(nóng)戶那邊買的苗木
同學(xué)你好 這個計入成本就可以了
老師我開票給甲方是免稅的,但是我的工程造價是包含稅金的金額審計下來,按這個來的話甲方有可能會讓我把九個點的稅費退回去
同學(xué)你好 這個有發(fā)票就可以的
主要老師合同簽訂的時候甲方是街道部分,他們要普票,所以我分公司按小規(guī)模的來,今天我看了其中做完部分項目的審計造價報告書,里面的開票金額是含9個點的稅費,應(yīng)該甲方不會違反合同叫我在退回吧,現(xiàn)在開票算是收了,但是最后一筆如果扣下之前的九個點他們算違規(guī)嗎
同學(xué)你好 這個算的
嗯,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝