同學,你好 轉到營業(yè)外收入,會繳嗎企業(yè)所得稅的
老師你好是這樣的就是我們現在之前會計做的,有兩筆分錄是預提費用,借管理費用了,然后貸的是其他應付款掛的法人,然后我現在要沖銷這筆費用就是我要做借其他應付款貸什么呢,因為這筆費用是法人要都已經付過款的,但是現在銀行帳上是沒有的,就是我要怎么樣才能把預期的這筆費用沖掉,并且是從法人名下沖掉。
老師,我們有個工傷,賠償是沒有買過保險的,本來如果假如買過保險,我們說,做墊資那要掛在其他應收款上,將來保險公司賠償的話,我們沖減其他應收款,但是我們這個費用就是公司自己承擔了,保險公司是不會幫我們承擔的,原因是我們沒有買保險,像這一筆費用,我應該掛在哪里合適?
請問老師客戶付商品款用承兌給了老板,老板又把他轉給了我們的供應商,我這賬上還掛著他的應收賬款,供應商的應付款,我這賬要怎么平了呢,分錄如何寫?對公戶沒有任何體現這兩筆款
老師,我們企業(yè)原來是從別的老板那里轉過來給我們企業(yè)領導做的,現在我們領導這個企業(yè)不要了,原來的老板想要拿回去,那么我們賬面上現在有一筆我們現在老板的股權掛在往來其他應付款里面,他把銀行的錢轉出其他應付款貸方還有二十幾萬沖不掉了怎么辦?
有一筆過賬款,掛了其他應付,這是不用還的,現在要沖掉,如何債務重組?我們要承擔什么稅
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數。其它應付款是個正數。應該怎么調整。是直接把這個負數和正數相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數,估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯的附件數據,請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
當成收入,如果我們盈利了那不是要吶企業(yè)所得稅?
同學,你好 嗯嗯,是的