借主營業(yè)務收入,貸銀行存款。
請問我是對超市對賬的應收會計,上月收到對方微信支付的貨款64元 我從收款單據(jù)進去做的 借銀行存款微信付款 貸應收賬款 這月才開票過去用友u8從應收模塊增票,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入;但是64元已經(jīng)做了收款了,現(xiàn)在增票又多了這筆錢 請問老師 下一步我該怎么做
老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時候有開戶費,當時需要從公戶扣,法人把錢存進去了。當時做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應付款-法人 現(xiàn)在銀行把開戶費退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營業(yè)外收入。這種做法正確嗎
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結轉(zhuǎn)的主營業(yè)務收入,分錄是這樣做的,借:預收賬款袋:銀行存款(因為看到轉(zhuǎn)賬備注上寫的是預付,但實際做賬的時候沒有做預收而是做了主營業(yè)務收入并結轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結轉(zhuǎn)的主營業(yè)務收入
請問一下客戶刷卡付錢付錯了,當時就用現(xiàn)金退款了,但是我已經(jīng)入賬了要怎么沖銷這筆帳???當時做賬是這樣做的,借:應收帳款-pos款 (掃碼支付刷到pos機的)貸:主營營業(yè)收入 退錢了我借什么呀?貸是銀行存款實際上他是在我單位消費了的
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應付-客戶 付機器款:借:其他應付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應付-客戶 應收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應付 貸:應收賬款-機器款 收電費:借:其他應付 貸:主營業(yè)務收入-電費 主營業(yè)務收入-房租 其他應收 就是和這個客戶的往來
老師,領導讓統(tǒng)計25年到現(xiàn)在為止的收入回款情況,我統(tǒng)計科目余額表哪個科目比較方便
老師我們搞培訓,主要產(chǎn)生的是住宿及餐飲,對方給我們提供的發(fā)票類型為技術服務,我們能做賬嗎?
公司當月接單,收定金,然后到工廠訂貨,付定金,安裝周期30天后才能收清尾款,工廠那邊是發(fā)完貨,就付清尾款,加工所產(chǎn)生的安裝費和輔料成本可能產(chǎn)生在下個月或者下下個月,怎么做賬
老師好,工資薪金24項,不做為社?;鶖?shù),即使發(fā)了個人來年的社?;鶖?shù)金額也不算在內(nèi)
郭老師,投資性房地產(chǎn),如果是作為它的主業(yè),收入計入,主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
甲公司計算比較后,選擇不執(zhí)行合同,計提違約金,會計分錄怎么做?
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點業(yè)務量就是盤虧平衡銷售量么
老師應聘收入會計,實操工作中算項目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?