你好,也就是你們是免費的是嗎?直接借原材料貸銀行存款就可以的,在你的勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業(yè)務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發(fā)票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發(fā)票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅? ?
某縣城的某化妝品有限公司是一個從事化妝品生產進口和銷售的企業(yè)。該公司為增值稅一般納稅人。該化妝品公司2020年12月的主要購銷業(yè)務如下:1從國外進口一批化妝品,海關核定的到岸價格折合人民幣為80萬元,公司按規(guī)定向海關繳納了關稅、進口環(huán)節(jié)的消費稅和增值稅,并取得了相關完稅憑證。2.從國內其他企業(yè)購進生產用的原料、生產用電力、生產用水、生產用包裝機,取得的增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額共40萬元。3從農業(yè)生產者手中購進免稅的農產品用于生產化妝品,開具的農產品專用收購憑證注明收購金額為5萬元。4.公司將進口化妝品的80%與國內購進的原料及農產品重新加工成成套化妝品,當月銷售給其他商場并開具增值稅專用發(fā)票,應收不含稅銷售額700萬元,由于月底前收回了全部貨款。給購貨方2%的折扣,實收貨款686萬元;直接銷售給消費者個人,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額50萬元;其余作為職工福利發(fā)放給職工個人,按同類化妝品銷售價格計算的不含增值稅的銷售價格為60萬元,其生產成本為40萬元。已知:化妝品適用的消費稅稅率為15%,關稅稅率為25%,成本利潤率5%,所有扣稅憑證均通過了稅務機關認證。
1.某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產的貨物適用13%增值稅稅率。2020年11月該企業(yè)的有關生產經(jīng)營業(yè)務如下:業(yè)務1:銷售甲產品給某大商場,開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;銷售甲產品的同時提供送貨運輸服務取得收入5.65萬元。業(yè)務2:銷售乙產品,開具了增值稅普通發(fā)票,取得價稅合計金額為22.6萬元。業(yè)務3:將自產的一批應稅新產品用于本企業(yè)集體福利項目,成本價為20萬元,該新產品無同類產品市場銷售價格,國家稅務總局確定該產品的成本利潤率為10%。業(yè)務4:銷售2016年10月購進的作為固定資產使用過的進口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明的每輛銷售額1萬元。業(yè)務5:從某農場主處購進農產品一批作為生產貨物的原材料,買價為30萬元,同時支付給運輸公司的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.45萬元。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。業(yè)務6:當月租入商用樓房一層,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為5.22萬元。該
1.某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年5月有關生產經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元。另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產品的送貨運輸費5.8萬元。(2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29萬元。(3)將試制的一批應稅新產品對外免費試用,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。(4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元,貨物驗收入庫。另外,支付購貨的運輸費用價稅合計6.6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(5)向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費價稅合計5.5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,農產品驗收入庫準備用于生產初級農產品。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求:計算該企業(yè)2020年5月應繳納的增值稅稅額。
老師,一家初級農產品生產與銷售企業(yè),8月購買化肥時,供應商向其開具了增值稅專用發(fā)票,分錄該怎么做呢?
老師,購買施工人員工作服和工作時用車加油費,可以結轉到施工成本吧?
開票加稅點怎么計算合適
你好這是經(jīng)濟合作社的章程,請問,這個章程里頭的這個日期有什么要求沒?
老師,小規(guī)模納稅人給客戶開的普票總金額4萬多,客戶能不能轉賬3萬,現(xiàn)金結1萬多。
公司設有基本戶和工會經(jīng)費賬戶,工會經(jīng)費不夠發(fā)放中秋福利,1、從基本戶轉賬工會賬戶需要履行什么手續(xù)?2、憑證需要附什么材料?3、基本戶轉賬工會賬戶,工會賬戶支付有結余還需要轉回基本戶嗎?求老師指教
老師,投標人須知里1.1投標人資質,第三項,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,提供2021或2022年審計報告,或財務報表或1個月內銀行出具的資信證明,但有兩個投標人都提供的2023年的審計報告,這個資格性審查是不是沒響應招標文件要求?屬于廢標
老師 請問小規(guī)模產生壞賬 直接借營業(yè)外支出 貸應收賬款么?
老師什么情況下員工發(fā)工資企業(yè)不用代扣代繳個稅,等到他來年自己匯算清繳再繳稅
1.研發(fā)項目結束后,對應的研發(fā)固資可以直接轉為生產用,變更使用部門,折舊歸入制造費嗎? 2.后續(xù)如果又有新的研發(fā)項目會使用到這批固資,是不可以繼續(xù)轉回研發(fā)用固資呢?
請問老師,新的印花稅法,對延遲繳納印花稅要收滯納金,是哪條呢?請給個鏈接,單位是按次繳納的,同事非讓修改為按季度,領導要政策。
我聽的咱們平臺的課,課程里講的是分錄1借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款分錄二:借:原材料 貸:應交稅費——應交增值稅(進賬稅額轉出),不太明白第二個分錄
就是不允許抵扣做進項轉出的意思。
我給你寫的那個分錄你就不用做,進項不用轉出了,直接在勾選平臺選擇不抵扣勾選。
借方是原材料,不重復么?
一個是金額,第二個是稅額,相當于是價稅,合計做到了原材料。