你好,開始施工了嗎?開始施工了需要,如果沒有的不需要。
老師好,我想問下年底甲方給我們工程款,現(xiàn)在要求我們提供發(fā)票,之前備案了沒有預(yù)交稅款,現(xiàn)在去開票稅務(wù)局給開么?
老師如果甲方給我們提前付了工程款但我們還沒給他開票,這種情況是不是要預(yù)交稅款,這個(gè)要怎么去申報(bào)稅款呢
請(qǐng)問下老師,有家經(jīng)營(yíng)部要給我們開發(fā)票,但是他們開垮了,他們之前營(yíng)業(yè)執(zhí)照未辦理下來,也沒有對(duì)公賬戶,我們還應(yīng)付給他們貨款,這種情況對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票,這種發(fā)票我們能收的不
老師,如果個(gè)人給我們公司服務(wù),我們要打款給他們,他們要開票給我們,但是一個(gè)月是多次的,這種情況下他們是不是要去稅局代開票給我們,我們公司是不是要幫他們代交稅費(fèi)?。吭趺磦€(gè)稅呢?
工程還沒開工,先給我們預(yù)付一部分工程款,要求我們開票 可以嗎?開了票是不是就要繳稅款了? 工程沒開工就提前交稅嗎?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購(gòu)小票呀
開工了,如果需要預(yù)交系統(tǒng)上如何申報(bào)呢!假如甲方付了200萬按多少去交呢
一般納稅人如果是一般計(jì)稅的,增值稅200萬/1.09*9%你有進(jìn)項(xiàng)的,可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
你這個(gè)是當(dāng)?shù)氐墓こ虇??不是異地的?附加稅根?jù)繳納的增值稅來的。
當(dāng)?shù)氐墓こ蹋馑际沁€是按正常稅率繳稅嗎,申報(bào)系統(tǒng)怎么填呢,又沒開票
對(duì)的是的9%服務(wù)未開具發(fā)票一覽。
如果后期發(fā)票開了又怎么申報(bào)呢,不是要重復(fù)繳稅?
開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄,填寫正
要填兩項(xiàng)嗎,一正一負(fù)?
負(fù)數(shù)是填未開具發(fā)票一欄嗎
是的是這么做的,是這么理解的。