你好,一般是可以的,建議先跟對方溝通的

我現(xiàn)在在的公司跟另一個公司共用一個食堂 人員是另一個公司的 我們公司每一個員工100元/月 因為2019年是掛在其他應(yīng)付款 我今年接手后覺得不對 后來重新分配 我們直接支付購買菜和肉的錢 由供貨方直接開發(fā)票給我們公司 請問分錄怎么做呢
老師,您好,我們給一家公司,外省的買了煙酒,在去年12月付款23840元,今年又付了23840元,這個我不是直接購買的,是公司員工報銷的,現(xiàn)在這種款能直接要回來嗎
老師,我公司是一般納稅人,老板叫了公司員工去幫忙買2萬元的酒水,沃爾瑪超市開了增值稅電子普通發(fā)票給我公司(開票抬頭是用的公司名稱,付款是員工墊付的),現(xiàn)在員工來財務(wù)報銷這筆酒水款,我們是要付現(xiàn)金還是從公司公賬轉(zhuǎn)給員工私賬戶?
老師,我們公司購買了桌椅,是員工微信付款給對方了,但是對方給我們開了發(fā)票,但是我們報銷是私卡給員工報銷的,這種我們記賬報稅的時候可以直接不記賬嗎?因為不是公戶付的錢,但是又開票了,應(yīng)該怎么辦呢
老師您好,我公司淘寶購買了一個小型搖號機(178元),同事直接付款了,發(fā)票是對公的,那現(xiàn)在能用對公賬戶轉(zhuǎn)賬給同事個人賬戶報銷嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
老師,我打電話過去對方掛斷了,我現(xiàn)在發(fā)消息也不回復(fù),這種的應(yīng)該怎么辦呢。能報警處理嗎。
搜集證據(jù)的話,是可以的
老師,我現(xiàn)在的證據(jù)就是我們財務(wù)付了2筆的銀行回執(zhí)單
這個是可以的,學(xué)員,這個