同學(xué),你好 嗯,是可以的
老師,用友出現(xiàn)要我審核,怎么操作,怎么增加另一個人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設(shè)置不要審核的,朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人,在權(quán)限下的用戶增加審核人,但是我出來圖1 界面,奇怪了,資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面,朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn),最后出報表,但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀,怎么設(shè)置報表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規(guī)模是最后一天報稅啊,這樣都做好了,就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個公司的名字,我這是新賬套啊,因為又做了一個小公司啊,這該怎么做呀?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好,我用億企惠稅在今天勾選認(rèn)證的專票,數(shù)據(jù)要24小時以后才能同步,但是今天是最后一天申報期,我可以手工歸集進項票嗎?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統(tǒng)的申報表,問主管當(dāng)月的人員及應(yīng)發(fā)工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認(rèn)無誤后我會繳納社保,之后我根據(jù)社保繳費明細(xì)和主管提供的應(yīng)發(fā)工資數(shù)制作工資表、計提企業(yè)社保費,然后根據(jù)銷項票和行業(yè)稅負(fù)率,反推需要的進項稅大概數(shù)額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認(rèn)證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據(jù)原始憑證(包含發(fā)票、合同、領(lǐng)導(dǎo)及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
公司支付團體保險費,會計分錄怎么做
老師,請問一下,有沒有無完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個檢查文書,還有一個調(diào)額申請書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請單下載打印出來蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請問,工資表給人家造的4295元,因為卡轉(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費,出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費用能報銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報稅實際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過了?
老師,一個單位給另一個單位移交一臺車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?