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差額征稅專票,稅額開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)給甲方,從開(kāi)?或者不開(kāi)?

2022-07-22 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-22 09:59

同學(xué)您好,能退就重開(kāi),不能退就不開(kāi)吧

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2022-07-22 10:04

票面金額是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2022-07-22 10:08

你好,一般可以的, 沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶2302 追問(wèn) 2022-07-22 10:09

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-22 10:21

不客氣,有空給五星好評(píng):,

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同學(xué)您好,能退就重開(kāi),不能退就不開(kāi)吧
2022-07-22
你好,開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)紅字發(fā)票。
2022-08-09
你好??梢缘?,簡(jiǎn)易征收的可以差額計(jì)稅。
2024-03-05
同學(xué)你好,不可以開(kāi)專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。 關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)) 附件2: 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定 一、營(yíng)改增試點(diǎn)期間,試點(diǎn)納稅人[指按照《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(以下稱《試點(diǎn)實(shí)施辦法》)繳納增值稅的納稅人]有關(guān)政策 (三)銷售額。 8.試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。 選擇上述辦法計(jì)算銷售額的試點(diǎn)納稅人,向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付的上述費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。
2021-12-08
你好, 根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》,建筑服務(wù)提供方(如總包企業(yè))可以選擇差額納稅,即從全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中**扣除支付的分包款**后的余額作為銷售額計(jì)稅, - **操作方式**:向甲方開(kāi)具**全額增值稅專用發(fā)票**(稅率9%或征收率3%),但實(shí)際納稅時(shí)按扣除分包款后的差額計(jì)稅。 - **示例**: - 總包方收到工程款1,000萬(wàn)元,支付分包款600萬(wàn)元。 - **開(kāi)票**:向甲方開(kāi)具1,000萬(wàn)元增值稅專用發(fā)票(稅率9%)。 - **計(jì)稅**:應(yīng)納稅額 = (1,000萬(wàn) - 600萬(wàn)) ÷ 1.09 × 9% ≈ 33.03萬(wàn)元。 - **優(yōu)勢(shì)**:甲方可憑全額發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(1,000萬(wàn) ÷ 1.09 × 9% ≈ 82.57萬(wàn)元),而總包方實(shí)際稅負(fù)僅33.03萬(wàn)元
2025-04-16
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