這個得去稅務局大廳修改的

朋友有個新成立的公司,現(xiàn)在想給員工購買社保,但只想按最低基數(shù)來繳納,但工資發(fā)放及個稅申報時按實際發(fā)放金額來申報,這個就會存在社保申報基數(shù)與工資不一致,我個人認為這樣是會存在風險的對嘛?我的思路是,無論是工資還是社保的基數(shù)兩者都要一樣才對吧,我的想法對嘛。謝謝老師的回復!如果在個稅申報中填寫實際發(fā)放的工資來申報并繳納個稅,但填寫扣繳個人五險時按最低的基數(shù)個人承擔的金額來填寫,這樣系統(tǒng)可以通過嘛?同時會存在風險嘛
社會保險申報測算管理系統(tǒng)中的工資基數(shù)錄入錯誤,如何修改?
社會保險申報測算管理系統(tǒng)中的工資基數(shù)錄入一位員工錯誤,如何修改
社會保險申報測算管理系統(tǒng)中的工資基數(shù)錄入一位員工錯誤,如何修改
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用里的職工薪酬是應發(fā)數(shù)吧,不扣除社保個人繳納部分,比如工資5000,社保個人承擔500,管理費用職工薪酬填5000,單位承擔的社保部分計入了管理費用,比如單位社保承擔1500,期間費用管理費中填到保險費一欄1500嗎?如果這樣的話105050職工薪酬支出又怎么填呢,只填個5000嗎,下面的各類基本社會保障性繳款需要填嗎
自產的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內賬,支付員工產假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?