同學(xué)你好 錄入期初余額需要明細(xì)科目,不然的話錄入時就只能把明細(xì)和總賬錄成一樣的了
中途接賬,只有明細(xì)科目賬本總賬。根據(jù)明細(xì)賬錄期初數(shù),但是建賬初始數(shù)據(jù)不平,怎么辦
是從其他公司接來的帳,只提供了10月份的明細(xì)賬,根據(jù)提供的明細(xì)賬錄入庫存現(xiàn)金的期初,幫忙看一下庫存現(xiàn)金的期初余額是否正確 這個期初余額是如何計算的,求指點,謝謝
如何根據(jù)總賬明細(xì)錄期初余額
7.資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)來源,取得的方式有中A.根據(jù)總賬科目余額直接填列B.根據(jù)總賬科目余額計算填列C.根據(jù)明細(xì)賬科目余額直接填列D.根據(jù)明細(xì)賬科目余額計算填列E.根據(jù)總賬科目余額與明細(xì)賬科目余額分析填列
根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),為什么固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬不平
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理