那摘要怎么寫(xiě)呀
老師我12月份暫估庫(kù)存商品20000,分錄 接庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫(kù)存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫(kù)存商品20000.借庫(kù)存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。 老師的意思是把關(guān)稅也先算進(jìn)去嗎?然后7月做相反的分錄?
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)下 做賬 暫估借 庫(kù)存商品 5000 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000貸庫(kù)存商品 5000。紅沖的時(shí)候怎么紅沖啊
成本暫估的分錄是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款嗎?結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎
替甲方買的固定資產(chǎn)怎么入賬
老師,維修費(fèi)發(fā)票,如果要普票的話,對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)需要加稅點(diǎn)嗎
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務(wù)了解了一下,買的是一些額外小配件,不報(bào)關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
偶爾發(fā)生的租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用沒(méi)有簽合同,按次結(jié)算,需要交印花稅嗎?
一般納稅人公司 8月份有張普票開(kāi)了0稅率 稅率開(kāi)錯(cuò)了 9月報(bào)增值稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn) 發(fā)票紅沖在9月 9月份的增值稅是強(qiáng)制提交寫(xiě)說(shuō)明嘛
老師,對(duì)方這個(gè)月欠我們利息5000,但是他說(shuō)先不給我們,怎么做賬
外貿(mào)出口退稅備案,我們是貨物出口,是否提供0稅率,選擇“是”,這個(gè)怎么選呢
工控機(jī)開(kāi)票的一級(jí)科目是啥
企業(yè)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)應(yīng)計(jì)入其他綜合收益,在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益,老師這句話是什么意思?
社保殘保金上年在職人數(shù)每月都不一樣怎么算人數(shù)
你好,關(guān)稅需要做的,庫(kù)存商品里面的需要考慮進(jìn)去的,七月份發(fā)票到了之后,紅沖暫估的在做,發(fā)票的摘要寫(xiě)第一個(gè)暫估入庫(kù),第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
好的老師,那7月紅沖暫估的時(shí)候摘要怎么寫(xiě)呢?寫(xiě)調(diào)整6月暫估入庫(kù)嗎
沖暫估入庫(kù)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的某某產(chǎn)品入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)某某產(chǎn)品。
好的,老師明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,電子稅務(wù)局沒(méi)有看到更正申報(bào),有作廢兩個(gè)字,可以直接點(diǎn)作廢嗎
老師你看下
你好,可以的,可以點(diǎn)作廢。
我直接點(diǎn)作廢然后重新填寫(xiě)申報(bào)可以申報(bào)成功嗎
是的是的,可以這么做的。
老師,好像不能作廢,沒(méi)有找到更正申報(bào)表的按鈕呀
沒(méi)交稅的沒(méi)法更正申報(bào)的,你得去稅務(wù)局。
我找到了更正申報(bào)了,我們6月沒(méi)有交稅呢,是深圳稅務(wù)局那邊說(shuō)的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正呀
你好不交稅的,只能作廢申報(bào),你交了稅款的可以更正申報(bào)。
自己作廢,申報(bào)不了的,過(guò)了申報(bào)期的去稅務(wù)局。
老師, 我按了作廢按鈕作廢不了呢,那去稅務(wù)局更正的話需要帶什么材料,要填什么資料啊
老師,你看這個(gè)可以作廢申報(bào)嗎?
按照老師的意思那我是要去稅務(wù)局辦理更正申報(bào)了嗎?那我電子稅務(wù)局要不要先作廢呀,去大廳辦理的話需要帶什么材料填什么資料呢
紙質(zhì)申報(bào)表、公章、身份證。
能作廢了,可以的,你選擇是試一下的。
老師,填寫(xiě)企業(yè)所得稅A表的時(shí)候,利潤(rùn)總額是和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額相等還是跟凈利潤(rùn)相等下
你好,企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是一樣的。
好的,謝謝老師,老師我們是從香港公司進(jìn)貨的,香港公司給我們開(kāi)的成本發(fā)票能入賬嗎?不能的話那成本發(fā)票用什么去入賬呢
可以 形式發(fā)票可以做