不用調(diào)整,用應(yīng)付賬款科目也可以。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月份有一筆憑證記錯(cuò)了科目,應(yīng)該記預(yù)付賬款,錯(cuò)記為銷售費(fèi)用,直接計(jì)入當(dāng)期損益了,現(xiàn)在怎么改呢
發(fā)現(xiàn)上年度會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年記錯(cuò)科目了預(yù)收賬款錯(cuò)記錯(cuò)成應(yīng)收賬款了怎么處理了呀現(xiàn)在,在快賬里面怎么調(diào)整賬目
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和預(yù)收賬款借貸方記錯(cuò)了,怎么處理
發(fā)現(xiàn)2023年的應(yīng)收賬款科目記錯(cuò),現(xiàn)在怎么調(diào),2個(gè)單位都是報(bào)業(yè),然后收到款,記錯(cuò)了會(huì)計(jì)科目
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對(duì)方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆]經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開進(jìn)來(lái)的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對(duì)方的公戶上(當(dāng)時(shí)是說(shuō)為了幫老板師兄競(jìng)爭(zhēng)什么,然后就有這個(gè)私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出),對(duì)方開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票給我們,這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅被勾選了,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說(shuō)好的是不含稅價(jià)+10個(gè)點(diǎn),我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實(shí)際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計(jì)算
原來(lái)是借應(yīng)收賬款:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,改為:借應(yīng)付賬款:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?這樣不是很怪 嗎?
應(yīng)收賬款改為應(yīng)付賬款,這不對(duì)。除非原來(lái)你欠對(duì)方錢,欠應(yīng)付賬款,這樣可以。
那我現(xiàn)在怎么改正呀原來(lái)記錯(cuò)了預(yù)收賬款記成應(yīng)收賬款了
預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款代替,不用更正。
是直接沖應(yīng)收成負(fù)數(shù),預(yù)收成負(fù)數(shù)?
我的數(shù)據(jù)就是不對(duì)呢
不過謝謝老師了 我自己再想一下吧
就是預(yù)付賬款用應(yīng)付賬款科目做帳了,這個(gè)不用調(diào)整,沒問題。
因?yàn)椴辉O(shè)置預(yù)收賬款科目的,可以用應(yīng)收賬款科目來(lái)代替,所以不用調(diào)整。