不用調(diào)整,用應(yīng)付賬款科目也可以。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月份有一筆憑證記錯(cuò)了科目,應(yīng)該記預(yù)付賬款,錯(cuò)記為銷(xiāo)售費(fèi)用,直接計(jì)入當(dāng)期損益了,現(xiàn)在怎么改呢
發(fā)現(xiàn)上年度會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年記錯(cuò)科目了預(yù)收賬款錯(cuò)記錯(cuò)成應(yīng)收賬款了怎么處理了呀現(xiàn)在,在快賬里面怎么調(diào)整賬目
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和預(yù)收賬款借貸方記錯(cuò)了,怎么處理
老師你好,我問(wèn)下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級(jí)科目人名記錯(cuò)了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個(gè)是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
原來(lái)是借應(yīng)收賬款:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,改為:借應(yīng)付賬款:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?這樣不是很怪 嗎?
應(yīng)收賬款改為應(yīng)付賬款,這不對(duì)。除非原來(lái)你欠對(duì)方錢(qián),欠應(yīng)付賬款,這樣可以。
那我現(xiàn)在怎么改正呀原來(lái)記錯(cuò)了預(yù)收賬款記成應(yīng)收賬款了
預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款代替,不用更正。
是直接沖應(yīng)收成負(fù)數(shù),預(yù)收成負(fù)數(shù)?
我的數(shù)據(jù)就是不對(duì)呢
不過(guò)謝謝老師了 我自己再想一下吧
就是預(yù)付賬款用應(yīng)付賬款科目做帳了,這個(gè)不用調(diào)整,沒(méi)問(wèn)題。
因?yàn)椴辉O(shè)置預(yù)收賬款科目的,可以用應(yīng)收賬款科目來(lái)代替,所以不用調(diào)整。