你好,這個(gè)沒有什么影響
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師好,在6月開具專票,到7月說購(gòu)買方的名稱和地址都變更了,對(duì)方要求重開,那么如果重開具的話,對(duì)我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們?cè)?月紅沖,重新開具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會(huì)受影響 嗎?
6月開過一張發(fā)票,7月重復(fù)開了一次,但稅率為免稅,有什么影響嗎?如果有影響,需要如何處理
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想使用就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?可以不重開嗎?如果不重開會(huì)有影響嗎?如果沒有影響的話,可以不管這張發(fā)票嗎?我已經(jīng)認(rèn)證了,只是稅號(hào)錯(cuò)了,我就是購(gòu)買方
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想使用就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?可以不重開嗎?如果不重開會(huì)有影響嗎?如果沒有影響的話,可以不管這張發(fā)票嗎?我已經(jīng)認(rèn)證了,只是稅號(hào)錯(cuò)了,我就是購(gòu)買方
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
那我不是多開了一張票嗎?為什么沒影響呢
同學(xué),你后面開了之前的就會(huì)去作廢或者紅沖呀,有什么影響呢?
可是之前的已經(jīng)給客戶了
那也可以收回來,你新發(fā)票也是要給客戶的