你好,這個(gè)沒有什么影響

老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對(duì)方要求重開,那么如果重開具的話,對(duì)我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們?cè)?月紅沖,重新開具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會(huì)受影響 嗎?
6月開過一張發(fā)票,7月重復(fù)開了一次,但稅率為免稅,有什么影響嗎?如果有影響,需要如何處理
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想使用就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?可以不重開嗎?如果不重開會(huì)有影響嗎?如果沒有影響的話,可以不管這張發(fā)票嗎?我已經(jīng)認(rèn)證了,只是稅號(hào)錯(cuò)了,我就是購買方
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想使用就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?可以不重開嗎?如果不重開會(huì)有影響嗎?如果沒有影響的話,可以不管這張發(fā)票嗎?我已經(jīng)認(rèn)證了,只是稅號(hào)錯(cuò)了,我就是購買方
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


那我不是多開了一張票嗎?為什么沒影響呢
同學(xué),你后面開了之前的就會(huì)去作廢或者紅沖呀,有什么影響呢?
可是之前的已經(jīng)給客戶了
那也可以收回來,你新發(fā)票也是要給客戶的