您好 機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90 請問是開具了兩種發(fā)票嗎
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師,車行的增值稅是怎么算的?機動車銷項稅額是393372.17元,專票銷項稅額是592049.90,認證進項發(fā)票稅額是881288.31元。
老師,增值稅進項稅額申報表,認證相符的專票這個欄次,填寫專票,通行費電子普票,機動車銷售發(fā)票,還填寫別的嗎
珠海市邦達運輸有限公司為增值稅般納稅人,從事公路運輸和代理報關業(yè)務,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務:(1)取得代理報關收入1060000元,開具增值稅專用發(fā)票,金額為1000000元,稅額為60000元,款項已存人銀行。(2)取得運輸收人1090000元,開具增值稅專用發(fā)票,金額為100000元,稅額為90000元,款項已存人銀行。(3)購買運輸車輛,取得機動車統(tǒng)銷售發(fā)票張,注明不含稅銷售額200000元、增值稅稅額26000元,款項已用銀行存款支付,發(fā)票已通過稅務機關認證。。(4)支付汽油費11300元取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明不含稅銷售額100000元、增值稅稅額13000元,專用發(fā)票已通過稅務機關認證。要求:計算甲企業(yè)2019年6月應繳納的增值稅稅額。每小題都要列算式
老師,公司是一般納稅人,公司買車,取得的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票增值稅額可以認證作為進項抵扣的吧?
你好,老師 中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風干燥箱怎么寫分錄
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報銷可以嘛?
請問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關用的PL.INV,請問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計算房產(chǎn)稅的?
老師,請問商貿(mào)企業(yè),中間有個加工環(huán)節(jié),可以開票記入費用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務局勾選報稅?
老師,航空運輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進項是嗎?
甲公司初始投資成本4900(萬元)取得乙公司25%股權。乙公司股本2 000萬。然后,乙公司引入新的投資者丙公司。丙公司通過銀行轉賬支付2 200萬認購乙公司新發(fā)行的股份200萬股。計算因被動稀釋影響甲公司對乙公司長期股權投資賬面價值的金額,并編制相關會計分錄。
民辦學校開辦時,都需要審計什么?都有哪些需要審計?需要什么資料?
是的,老師,稅負率是0.0035
那單位需要繳納增值稅393372.17%2B592049.9-881288.31=104133.76 請問不含稅銷售額多少
專票不含稅銷售額3097231.82元,機動車不含稅銷售額4554230.1
那稅負率104133.76/(3097231.82%2B4554230.1)=0.0136096553951 稅負率算出來不是您給的0.0035啊
這邊財務給我的,說是要扣一個稅負率,算增值稅怎么都算不出來,這邊看6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務503.11 ,增值稅-商業(yè)23664.68元
6月支付5月增值稅是增值稅-居民日常服務503.11 ,增值稅-商業(yè)23664.68元? 還有居民日常服務業(yè)務?
是算總的稅負率 還是要您控制稅負率
控制的稅負率,是的,老師,給你的數(shù)據(jù)都是五月份的
控制稅負率? 需要繳納增值稅=銷售額*稅負率 那您現(xiàn)在超過單位規(guī)定的稅負率了 要找進項發(fā)票抵扣
老師,我現(xiàn)在不是要算稅負率,是要算應繳納的增值稅,稅負率具體咋樣得周一再問下
要算應繳納的增值稅 我前面不是給您算了 嗎? 單位需要繳納增值稅393372.17%2B592049.9-881288.31=104133.76
老師,控制稅負率 銷售額指的是含稅的嗎?還是未稅的?是不是拿3097231.82+4554230.1=7651461.92*0.0035=26780.12元 實際繳納的是24167.79元,沒超哇?
控制稅負率 銷售額指的不含稅銷售額 專票不含稅銷售額3097231.82元,機動車不含稅銷售額4554230.1 要所有銷售額相加乘以稅負率啊 是單位需要交納的增值稅
好的,懂了,謝謝老師!老師,控制稅負率是怎么算的?
就是需要繳納的增值稅=銷售額*單位實際稅負率 然后知道銷項稅額 取得進項稅額認證抵扣?
老師,控制稅負率是怎么算來的呢?還是不太明白
控制稅負率是自己單位把稅負率設置好了 在這個比率內控制啊
老師,那如果是我這邊設置,那要怎么設置好這個控制稅負率呢?
可以參照同行業(yè)的稅負率 然后設定