你好,這個是手續(xù)費價稅合計的,支付得,可以大白話理解為進(jìn)項稅
老師 你好 我想請問一下 轉(zhuǎn)讓給我的交易性金融資產(chǎn)為什么我出售給別人是差額繳納增值稅呢? 別人轉(zhuǎn)讓給我我買的時候也交了增值稅進(jìn)項稅,那我賣的時候不應(yīng)該也是直接按售價繳納增值稅銷項稅再抵扣進(jìn)項稅嗎?
請問老師,交易性金融資產(chǎn)買進(jìn)來后賣出去,怎么感覺是交了兩次增值稅:買和賣過程分別是含稅價格,賣出時候用買進(jìn)時候的抵扣;另外又根據(jù)差價計算繳納增值稅,不就是兩次了嗎?請指點
交易性金融資產(chǎn)再出售時,如果虧損,增值稅處理,借:應(yīng)交稅費,貸:投資收益,不是都虧損了嗎?為什么投資收益還增加記在貸方?沒理解這個分錄
老師照片中做了標(biāo)記的增值稅增值稅不明白。交易性金融資產(chǎn)不是差額計稅嗎,為什么在購買時還要交增值稅,不是在賣出時差額繳納增值稅嗎?請老師解答。
用金融資產(chǎn)抵債的時候計算增值稅為什么不是用公允價值950萬元而適用公允價值減去取得成本差額乘以稅率?為什么? 債務(wù)人在資產(chǎn)或者金融資產(chǎn)抵債的時候,要體現(xiàn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交值值稅或者轉(zhuǎn)讓金融商品。應(yīng)交增值稅為什么債權(quán)人這里的進(jìn)項稅額卻只體現(xiàn)呢應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅商品的部分?而沒有體現(xiàn)金融資產(chǎn)的進(jìn)項稅額的抵扣,題目也沒寫不能抵扣啊,為什么不寫?考試的時候要怎么判斷到底寫不寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅的部分? 這里的增值稅一定得寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅嗎?不能直接寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
嗯嗯,只要是取得專票,不用計入投資收益,如果是取的普票是要和手續(xù)費一起計入投資收益的借方,我的理解正確嗎?請老師明示。
是的,你說的很對的