你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們是建設工程公司,有的時候會開勞務發(fā)票出去,然后就申報了好多人員工資,工資我是計入主營業(yè)務成本還是其他業(yè)務成本或者管理費用,人員工資。平時申報工資人員少,我是直接計入管理費用,工資的,這次由于開了好多勞務發(fā)票,增了好多人
影視公司,平時有給公司的演員發(fā)工資,請問是勞務成本嗎,是每個月都是勞務成本,還是有拍攝收入才把發(fā)的工資計入勞務成本,沒有時就全都管理費用?
老師,我是勞務派遣公司的,人員工資是成本,但是發(fā)票還沒有開出去6月的,6月計提工資的時候,可以先把工資計入管理費用,等開出去發(fā)票的時候,再把管理費用調成主營業(yè)務成本,可以嗎
老師您好!請問建筑勞務公司派出去干活的人員工資是計入“管理費用”還是計入主營業(yè)務成本?謝謝
老師,計提工會經(jīng)費的時候,勞務派遣部分和集團本部人員的部分是計入管理費用還是主營業(yè)務成本?兩者一樣嗎?我們現(xiàn)在勞務派遣的人員,其中有藝術團。做工資的時候計入主營業(yè)務成本,那計提工會經(jīng)費的話計入哪個科目核算?
老師,庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會計做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財務軟件里沒有低值易耗品科目,應該怎么辦?
老師請問免稅的農產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點的
申報工資的時候需要扣除請假金額嘛?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會計分錄分享
老師你好,怎么計提水利建設基金和交費的分錄
請問老師,有一筆押金需要退還,沒有計入其他應收款,現(xiàn)在要退給對方,如何記賬?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了,直,導致申報提示
出口貨物,按免稅申報了,如果進項資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進項不退了
老師,這個題第二個資料和第四個資料計算職工薪酬貸方金額,能給出計算過程嗎?