你好,對(duì)的是的,是這么做的,當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
比如公司是5月份成立的,那7月初做6月份的賬的時(shí)候,個(gè)稅+印花稅+增值稅+附加稅都要申報(bào)對(duì)吧?是每月15號(hào)之前申報(bào)的嗎?
請(qǐng)問(wèn),7月之后的印花,比如7月5號(hào)收到一張柴油票,按次申報(bào),那要在7月20號(hào)之內(nèi)就要申報(bào)了印花嗎
請(qǐng)問(wèn),7月后印花稅按次申報(bào),比如8月開(kāi)票20萬(wàn),合同還沒(méi)有收到,那是不是等合同收到再申報(bào)印花了
我想問(wèn)一下印花稅之前7到9月都是按次申報(bào)了然后現(xiàn)在未申報(bào)里彈出來(lái)說(shuō)我季度印花稅沒(méi)報(bào),有影響嗎,要再報(bào)一次嗎。
印花稅按次申報(bào),是納稅義務(wù)發(fā)生日后的15日內(nèi)申報(bào),那么比如3月5號(hào)的納稅義務(wù)發(fā)生日,就要在3月20號(hào)之前申報(bào)掉嗎?
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷(xiāo)是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷(xiāo)售貨物給經(jīng)銷(xiāo)商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷(xiāo)商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢(qián)退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
那要是,發(fā)票7月20號(hào)后才收到,那就后面再申報(bào)可以了哇
可以的,可以這么做的。
就不滿足,按次申報(bào),15日之內(nèi)申報(bào),這樣沒(méi)啥影響嗎
你好,主要是你當(dāng)月的發(fā)生地在當(dāng)月申報(bào)了嗎?如果沒(méi)有的話,屬于逾期交稅。