您好 季度開具普通發(fā)票銷售額超過45萬填12欄跟減免稅明細表 不超過還是跟原來一樣填寫
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
我們是小規(guī)模納稅人,適用醫(yī)療免稅優(yōu)惠政策,請問在申報增值稅時怎么填寫收入呢?
老師,我是小規(guī)模公司,現(xiàn)在不是有政策500萬以內(nèi)免稅,那我申報增值稅時應(yīng)該怎么填寫
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10萬每月增值稅免稅,那我們是國際物流公司增值稅是免稅的,申報增值稅的時候不受10萬限制咯?要填在申報表的哪行?
老師您好,請教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬,供暖費45萬,填寫增值稅申報表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
超過了,小規(guī)模沒有免稅明細表呀
超過了,填主表12欄小規(guī)模有減免稅明細表的