借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),然后開(kāi)專(zhuān)票的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
老師,因?yàn)閷?zhuān)票上個(gè)月被對(duì)方做抵扣了,這個(gè)月要求我們紅沖重開(kāi)?那我們做紅沖還是對(duì)方做紅沖
老師,上個(gè)月開(kāi)了一張4萬(wàn)免稅普票,這個(gè)月要紅沖開(kāi)成專(zhuān)票,,這個(gè)紅沖影響申報(bào)嗎
上月開(kāi)了一張普票免稅這個(gè)月對(duì)方要求沖紅開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎樣做?
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒(méi)錄賬,這個(gè)月對(duì)方紅沖并重開(kāi)了一張與那張錯(cuò)誤專(zhuān)票一樣金額的藍(lán)字專(zhuān)票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒(méi)錄賬,這個(gè)月對(duì)方紅沖并重開(kāi)了一張與那張錯(cuò)誤專(zhuān)票一樣金額的藍(lán)字專(zhuān)票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
個(gè)體戶可以開(kāi)建筑服務(wù)這個(gè)大類(lèi)的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無(wú)票收入的金額,這個(gè)月又開(kāi)票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問(wèn):出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開(kāi)含稅點(diǎn)的專(zhuān)票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫(xiě)。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一直沒(méi)有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷(xiāo)嗎?
老師 去年沒(méi)有成本票 今年開(kāi)出來(lái)? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營(yíng)怎么沒(méi)有搜索到