您好,對方有轉(zhuǎn)賬回來的記錄嗎
老師,你好:在去年12月份的時候,財務把公司給員工的還款,記成了發(fā)放年終獎,但是沒有沒有繳納個人所得稅,今年應該怎么來調(diào)整這個錯誤的記賬憑證呢
你好,老師,我沒看懂這個調(diào)賬,2020年的12月46#憑證,怎么可以放到2022年來調(diào)呢,而且這個調(diào)賬也沒看懂呀
老師您好,現(xiàn)在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬??墒抢习逡恢睕]有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時間,我也沒辦法把一年多的賬補起來。那我應該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應對這次稅局的查賬呢?
老師我想問一下,就是我們公司是高薪企業(yè),有關于研發(fā)費用,然后我剛接過來,沒個月涉及到研發(fā)領用原材料這個,但是實際工作中我也沒有看見領料單,看去年憑證都是沒有附件領料單據(jù),而且記賬憑證上寫的是總賬系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)賬,我也看不出來是怎么弄的,那么請問我現(xiàn)在應該怎么去弄這個研發(fā)領料呀
老師,您好,我想咨詢一下,我這邊有個公司公積金從去年12月份開始給斷交了,到現(xiàn)在也沒有補上,但是23年的帳套里已經(jīng)計提,領導直接讓從23年12月份給封存,讓我這邊調(diào)賬,不僅帳套要調(diào)整,而且個人所得稅扣繳端也要調(diào)整,還有就是這個人的社保是10月份給做的7月份的社保停繳,我認為做是不合理的,而且被稅務查的風險比較大,但是領導讓我調(diào)賬呢,這個怎么給調(diào)整呢
方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異,導致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
2022年的調(diào)賬說明什么呀
多說這筆賬沒有開票,所以最終調(diào)的賬是借方,預付賬款,貸方,銀行存款嗎,因為2020年沒開票才調(diào)的賬嗎
您好!如果是沒有開票的話,不僅需要調(diào)賬,所得稅也不能進行扣除。如果是開了票現(xiàn)在又沖回原科目,有可能是科目記錯,應該歸屬于其他部門費用。
已經(jīng)是2022年了,2020年的所得稅肯定扣了,那怎么調(diào)呀 可是,如果2020年扣除了所得稅,那2022年管理費用負數(shù)了,那不就是相當于不能扣除所得稅,不就是剛好2020年扣除+2022年不能扣除抵消了嗎,那2020年的不能扣除應該就沒有關系了吧,反正最終都是國家沒吃虧的
2020年的所得稅前這筆費用扣除了在2022年需要調(diào)高應納稅所得額,等于當時享受了的扣除今年沖掉了,今年繳納所得稅的時候就要調(diào)增
不需要調(diào)增吧,本身費用調(diào)了就做了負數(shù),就是利潤增加了,就是所得稅提高了呀,就是不用調(diào)了呀,不是調(diào)了2022年的管理費用負數(shù)了嗎,就可以了呀
是的,理解的時候可以理解為應納稅所得額調(diào)增,實際就是管理費用負數(shù),等于減少了2022的管理費用,利潤增多,沒錯的