同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問老師我要怎么做更合理點(diǎn)
老師,因?yàn)楣矩?fù)責(zé)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓到其他公司,所以把相應(yīng)的銀行存款也轉(zhuǎn)到了其他公司,但是這比錢還掛在預(yù)收賬款上,怎么做賬
因員工請(qǐng)假?zèng)]有工資,公司代繳社保后,員工把社??顐€(gè)人部分轉(zhuǎn)到了公司賬上,怎么做賬,我做了 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 但是其他應(yīng)收款怎么從借方轉(zhuǎn)出去?
我們公司的法人是掛職的,真正的老板把錢轉(zhuǎn)給掛職法人,讓法人存公戶做投資款,我內(nèi)賬怎么做呢: 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:其他應(yīng)付款-老板 法人把錢存公戶: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本-法人 這樣“其他應(yīng)收款-法人”的賬怎么平呢
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶買100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請(qǐng)問做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請(qǐng)問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷,就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
是責(zé)任轉(zhuǎn)出方把預(yù)收賬款沖掉嗎,責(zé)任轉(zhuǎn)入方呢,是借銀行存款,貸預(yù)收賬款嗎,等到開票后還確認(rèn)收入借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 等到開票后還確認(rèn)收入借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝