你好,現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款。
老師,如果暫收款項用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會計分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會計分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會計分錄2、本來應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個不用做預(yù)算會計 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會計分錄2就得做預(yù)算會計了,后期該怎樣處理呢?
您好,老師!2020年本來有一筆分錄應(yīng)該是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,2021年可以調(diào)賬嗎,分錄怎么做
其他公司的勞務(wù)費本應(yīng)該會計科目分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是不小心做錯了分錄,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要調(diào)賬,具體調(diào)賬會計分錄步驟應(yīng)該是
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
去年做了一個錯誤的分錄:借:庫存商品貸:銀行存款,正確分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,今年怎樣調(diào)賬做分錄
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設(shè)立一個酒店管理公司設(shè)為集團公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?