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2022年6月份開了一張2021年5月份的發(fā)票,但2021年5月已確定收入,那6月這張發(fā)票如何處理

2022-07-14 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-14 12:32

先紅沖未開票收入然后再按照開的來做

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快賬用戶6032 追問 2022-07-14 12:34

怎么紅沖

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快賬用戶6032 追問 2022-07-14 12:34

紅沖分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:42

原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了

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先紅沖未開票收入然后再按照開的來做
2022-07-14
你好 借:管理費用等? 這里是2021.6-2022.3 預(yù)付賬款 這里是2022.3-2022.6 帶:銀行存款 然后每個月 借:管理費用等 帶:預(yù)付賬款 你3月份收到發(fā)票 借:增值稅 貸:預(yù)付賬款
2022-06-13
你好,可以滴,沒問題的,學(xué)員,可以扣除的
2022-01-13
你好,當(dāng)時認(rèn)證的發(fā)票怎么做的?
2022-07-20
你好,2022年8月發(fā)票收到,先沖銷之前暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的購進分錄
2023-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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