你好 借 銀行,貸銀行錯的?

老師,銀行日記賬有電子版本的嗎?我們財(cái)務(wù)軟件是SAP,怎么在SAP上記錄銀行存款日記賬? 銀行存款日記賬 記錄依據(jù)是什么?通過登錄網(wǎng)銀查看網(wǎng)銀流水來記賬嗎?
老師,請教一下實(shí)務(wù),實(shí)際費(fèi)用是900,填寫記賬憑證時(shí)記錄的銀行存款減少900,并且已經(jīng)登記了銀行存款日記賬本,這是發(fā)現(xiàn)了900元里只有700是銀行轉(zhuǎn)賬,另外200是現(xiàn)金支付的,這個要怎么處理?
老師,出納在登記銀行日記賬時(shí),本來是郵儲銀行,登記到了建設(shè)銀行。今天才發(fā)現(xiàn)是2020年登記錯誤。怎么處理?用的是財(cái)務(wù)軟件
2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“10000”元,錯登為“1000”元。(3)金額錯誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“2000”元,錯登為““20000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?(共15分)
11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“20000”元,錯登為“2000”元。(3)金額錯誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“1000”元,錯登為“10000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費(fèi)720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進(jìn)銷存臺賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務(wù)處理呢


只是登記銀行流水是錯誤。做賬沒有錯誤
更正為正確的就可以。
出納應(yīng)該怎么在銀行日記賬上更正喃?
是的,登記到正確的日記帳上。
錯誤的那個銀行日記賬怎么處理喃?
你直接在軟件里更正為正確的就行了。
就是不知道怎么更正
。就是把錯的銀行改成對的銀行就行了,去改憑證。
做賬沒有錯誤,只是出納登記銀行日記賬有誤。
就是出納去改銀行日記賬就行。
直接在軟件上改寫誤記就行了嗎?
是可以這樣處理的,是可以這樣處理的。
好的。謝謝
不客氣,祝您工作愉快。