各地有差異,按你當(dāng)?shù)匾蟆?/p>

當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)(含稅單價(jià))×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價(jià)稅分離,直接放存貨,有銷售時(shí),再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
我公司銷售ABCD 四種商品,A1為進(jìn)價(jià),A2為銷售價(jià),以此類推,B1B2,C1C2,D1D2,每月的銷售數(shù)量為Ax,Bx,Cx,Dx,銷售這四種商品產(chǎn)生的總費(fèi)用y。我現(xiàn)想把總費(fèi)用y攤到ABCD四種商品里,ABCD分別攤多少?怎么算?請老師根據(jù)題代碼,給出公式,謝謝!
我公司銷售ABCD 四種商品,A1為進(jìn)價(jià),A2為銷售價(jià),以此類推,B1B2,C1C2,D1D2,每月的銷售數(shù)量為Ax,Bx,Cx,Dx,銷售這四種商品產(chǎn)生的總費(fèi)用y。我現(xiàn)想把總費(fèi)用y攤到ABCD四種商品里,ABCD分別攤多少?怎么算?請老師根據(jù)題代碼,給出公式,謝謝謝謝?。?/p>
現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品抵扣有采用以銷推進(jìn)的方式(就是銷售多少,根據(jù)銷量乘以進(jìn)貨單價(jià)推算你的進(jìn)項(xiàng)),的地區(qū)嗎?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個(gè)稅如何申報(bào)?是以A的身份申報(bào)還是以B的身份申報(bào)
老師,由于沒付款,進(jìn)項(xiàng)沒回,能辦留低抵欠嗎?
這個(gè)是什么意思?這個(gè)八條
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
勞務(wù)派遣發(fā)票是誰報(bào)稅
老師,哪種公司屬于集團(tuán)公司
老師,能說下出納交接的資料嗎?
老師,您好,新成立公司,認(rèn)繳資金500萬,現(xiàn)在老板是分次轉(zhuǎn)賬到公戶,付采購款,有時(shí)是10幾萬,有時(shí)是幾萬,有時(shí)是幾十萬,我每次都入賬記實(shí)收資本,對嗎
老師麻煩問一下老板這有個(gè)運(yùn)輸公司,想把利潤轉(zhuǎn)出來,想用老板娘的車和公司簽個(gè)租車協(xié)議,需要交什么稅
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能繳費(fèi)嗎


各地當(dāng)然都有差異的,我說這個(gè)政策有沒有其他方面在實(shí)施的?
以前看同學(xué)有提問,這樣問我說明有實(shí)時(shí)的,但具體地方說不準(zhǔn)。