收到新發(fā)票,做和原來(lái)一樣的分錄。
6月份的業(yè)務(wù)8月份發(fā)生全額銷(xiāo)貨退回,6月份已入賬(收到供應(yīng)商普票),8月份供應(yīng)商紅沖發(fā)票我們要把6月已入賬的發(fā)票退回嗎?
老師十月份收到一張專票入了固定資產(chǎn),十二月才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,退回去重開(kāi)了,這個(gè)賬要怎么處理,固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)錄了
請(qǐng)問(wèn)我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開(kāi)具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請(qǐng)問(wèn)11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)2月份開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫(xiě)錯(cuò)了6月份做了紅沖,又重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開(kāi)票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開(kāi)的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票。
老師5月份收到一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了已入賬,退回去了,6月份收到新發(fā)票怎么入賬
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷(xiāo)人除了在報(bào)銷(xiāo)單上填寫(xiě)相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問(wèn)一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫(xiě)一個(gè)平字。還是寫(xiě)零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開(kāi)重了,對(duì)方可能沒(méi)發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開(kāi)重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒(méi)有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國(guó)庫(kù),這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶代付工資報(bào)銷(xiāo),怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷(xiāo)2角沖回嘛 寫(xiě)下具體的分錄
那之前的分錄直接沖回嗎
五月份做分錄了就要紅沖,然后再六月份做一個(gè)正確分組。