同學(xué)你好 是的,先在稅盤做上報(bào)匯總
老師,金稅盤不是要點(diǎn)擊上報(bào)匯總嗎?是認(rèn)證發(fā)票了,在金稅盤上報(bào)匯總,還是先上班匯總,清卡了,然后再認(rèn)證發(fā)票?
老師,稅控盤我一直搞不清,是應(yīng)該先上報(bào)匯總,還是該先申報(bào),再上報(bào)匯總?
電子稅控盤零申報(bào)增值稅要先上報(bào)匯總嗎
老師申報(bào)稅前先上報(bào)匯總是嗎,沒有申報(bào)匯總清盤可以去領(lǐng)用專票嗎
老師,我申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記先把UK匯總上傳了 現(xiàn)在增值稅申報(bào)了 UK沒有匯總上傳 現(xiàn)在要怎么操作 會(huì)鎖住UK嗎
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時(shí)給了押金,對方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
沒有做這個(gè)就報(bào)不了稅嗎
是的,不然你申報(bào)時(shí)可能銷售額對不上,到時(shí)候卡都清不了
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的哈~