你好,這個(gè)是不可以計(jì)入生產(chǎn)成本的。
老師,你好,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),都是找貨代委托報(bào)關(guān)的,那報(bào)關(guān)的代理運(yùn)費(fèi)需要交印花稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),發(fā)貨運(yùn)費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?產(chǎn)品售價(jià)一萬,運(yùn)費(fèi)一千
老師您好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口貨物時(shí)報(bào)關(guān)單上的CIF價(jià),保費(fèi)和運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān)了,開的費(fèi)用發(fā)票也是買方的名稱,那我方退稅時(shí)可以用這費(fèi)用發(fā)票申請(qǐng)退稅嗎?
晚上好,老師 ,有個(gè)問題請(qǐng)教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個(gè)月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報(bào)關(guān)了,請(qǐng)問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時(shí)不申請(qǐng)退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師好,請(qǐng)問我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口了貨物,在報(bào)關(guān)之前發(fā)生了運(yùn)費(fèi),可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用也是加計(jì)扣除政策,也需要立項(xiàng),還有什么網(wǎng)小需要申報(bào)?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時(shí)不知道大類賦碼啥怎么查詢
但是現(xiàn)在稅務(wù)局說我們銷售費(fèi)用過來預(yù)警線了,銷售費(fèi)用過高
你好,屬于實(shí)際情況就沒有問題。