你好同學(xué) 9.借,制造費(fèi)用3000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(進(jìn)項(xiàng))270 貸,銀行存款3270 借,銷售費(fèi)用100000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(進(jìn)項(xiàng))6000 貸,銀行存款106000 11.借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)11752 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅11752

藍(lán)田公司為增值稅一-般納稅人,2020年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng):(1)11月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付;(2)11月12日銷售-批產(chǎn)品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)7000元,增值稅稅額為630元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的裝卸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為3000元,.上述款項(xiàng)均用銀行存款支付。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實(shí)際成本核算,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目):1、購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付。2、購(gòu)買一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)11000元,增值稅1430元,價(jià)稅款以商業(yè)支付匯票,材料尚未到3、收到上述購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù),同時(shí)收到運(yùn)輸公司開(kāi)來(lái)運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)300元,增值稅27元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。4、銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)100000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目)。1、委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費(fèi)20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費(fèi)稅3000元,材料收回來(lái)繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。2、本月應(yīng)納增值稅為70000元、消費(fèi)稅50000元,計(jì)算應(yīng)納城建稅(稅率5%)和教育費(fèi)附加(3%)。3、代扣職工應(yīng)交的個(gè)人所得稅15750元4、進(jìn)口一批商品,關(guān)稅完稅價(jià)格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項(xiàng)以銀行存款支付。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目)。1、委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費(fèi)20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費(fèi)稅3000元,材料收回來(lái)繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。2、本月應(yīng)納增值稅為70000元、消費(fèi)稅50000元,計(jì)算應(yīng)納城建稅(稅率5%)和教育費(fèi)附加(3%)。3代扣職工應(yīng)交的個(gè)人所得稅15750元4、進(jìn)口一批商品,關(guān)稅完稅價(jià)格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項(xiàng)以銀行存款支付。5、購(gòu)入支付一棟辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn),增值稅12萬(wàn),款項(xiàng)用銀行存款6、領(lǐng)用外購(gòu)材料一批發(fā)給職工作為福利,材料的實(shí)際成本50000元,增值稅6500元7、外購(gòu)空調(diào)100臺(tái)發(fā)給生產(chǎn)工人,取得專用發(fā)票上注明價(jià)款1000元進(jìn)項(xiàng)稅額13000元。8、以公司生產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品成本100000元,售價(jià)為180000元,增值稅率為13%。
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我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會(huì)有十幾萬(wàn)的咨詢費(fèi)支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是什么
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
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老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有記賬,今年4 月份開(kāi)始有零星收入并開(kāi)了發(fā)票,4月開(kāi)始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開(kāi)出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?

