你好,負(fù)數(shù)申報(bào)不能通過(guò)。
老師您好,我是一般納稅人,七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問(wèn)題來(lái)了,第三季度的報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄,因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報(bào)表這樣正確嗎?
四月份收到一個(gè)留抵退稅,季度的財(cái)務(wù)報(bào)表稅金及附加是負(fù)數(shù),可以申報(bào)嗎
您好!我想問(wèn)一下,我這個(gè)月報(bào)季度報(bào)表稅金及附加是負(fù)數(shù),是給退回的多繳稅款,這樣可以嗎
你好 我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們之前有做項(xiàng)目預(yù)繳,本季度利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),那填季報(bào)的時(shí)候會(huì)給我們退稅嗎?還是說(shuō)可以留在下季度呢
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤(rùn),但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來(lái)的數(shù),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說(shuō)的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
老師,公司多扣了職工的個(gè)稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒(méi)法返還了,怎么記賬呢?
材料采購(gòu)期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個(gè)月的期末余額都0
一次性支付五個(gè)月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計(jì)提了,而且已經(jīng)申報(bào)了,可以在次月計(jì)提么?
對(duì)公賬戶里面沒(méi)錢,法人和股東往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般什么時(shí)候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒(méi)有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說(shuō)我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費(fèi),稅費(fèi)等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個(gè)點(diǎn)不到!今天老板說(shuō)以后想讓公司少交點(diǎn)稅,意思比如收取合作方1萬(wàn)的稅費(fèi),我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅(jiān)定,要多開些進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵銷項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問(wèn)一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實(shí)這個(gè)余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
其實(shí)你可以這樣處理,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收。
好的,謝謝!非常感謝!
不客氣,祝您工作愉快。
您好!我還想問(wèn)一下,我去年年末本年利潤(rùn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,我這個(gè)月轉(zhuǎn)可以嗎
可以的可以的,可以結(jié)轉(zhuǎn)的。