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老師,我們與供應商采購了一批材料,4和5月收到對方進項的發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方開的發(fā)票明細與送貨的不一致,要求對方部分從新改正開給我們應該怎么做呢?

2022-07-08 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-08 11:19

我們申請紅字發(fā)票信息單,再將單號提供給對方,對方開紅字發(fā)票,再開正確的發(fā)票

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我們申請紅字發(fā)票信息單,再將單號提供給對方,對方開紅字發(fā)票,再開正確的發(fā)票
2022-07-08
你好不對的,他之前選擇的是退稅勾選,他應該把這個發(fā)票退回來,就是在勾選平臺里面退回,讓稅務局那邊退回。
2022-07-25
借:應交稅費-增值稅進項 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022-03-11
你好, 錯的要開紅字發(fā)票 要進項轉(zhuǎn)出 再按正確發(fā)票入賬 抵扣
2020-05-13
同學你好 是的,必須顯示的
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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