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咨詢一下各位老師,二季度專票不是開3個點嗎,我們有一季度的業(yè)績,就開了一個點的發(fā)票,然后稅務(wù)局就要求把發(fā)票收回,改開3個點,二季度申報的時候就要按照3個點申報,但是稅務(wù)局要求不能改不含稅收入,這樣就導(dǎo)致增值稅增加,最后應(yīng)收賬款增加,這部分應(yīng)收賬款怎么消化呢,有同款嗎

2022-07-07 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 22:05

同學(xué)你好,這部分應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理就行了。

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同學(xué)你好,這部分應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理就行了。
2022-07-07
同學(xué) 你好 這個應(yīng)該是要寫個情況說明 然后專管員給你們處理
2023-07-16
同學(xué),要在當(dāng)期確認收入,按收入要求是不可以分攤的
2023-06-21
您好, 1.實收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時一次性繳納增值稅的,所以您9月已經(jīng)一次性申報繳納,以后沒有應(yīng)稅收入就不需要繳納,零申報就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬,租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬
2021-01-17
同學(xué),您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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