你好,主表的23行應納稅減征格里面。
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅恚瑧{稅額又成了負數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師你好,我想問下金稅盤服務費,之前我在增值稅申報表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務,沒有可抵扣的,請問申報表上的280元這個數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
老師藥商要我們24工商年報正常嗎
請教下:我們是一般人,交9個點的增值稅,收客戶稅點2個點,進項也夠,如何計算有沒虧本?
一般納稅人2019年購買小汽車 今年想以舊換新有什么稅收優(yōu)惠政策
6月補繳了所屬期去年12月份的建筑服務預交稅款,本月怎么申報增值稅,能不更正申報嗎
你好,老師我們是寵物公司,給個人開醫(yī)療服務費,印花稅還報嗎
請問個體戶老板,又另外有一份工資薪金收入2000一個月,那個報經(jīng)營所得時,經(jīng)營所得比這個工資薪金收入一個月有4000這樣,那這個個體戶,年終匯算清繳時,是個稅單獨匯算,還是經(jīng)營所得+個稅一起匯算。最終下來要交多少稅,在沒有其他專項扣除和專項附加扣除的情況下。怎么申報更節(jié)稅
貨代公司開有免稅發(fā)票,6個點和9個點的專票,請問印花稅怎么算的?
像個人借款支付的借款利息是不是不能稅前扣除?想要稅前扣除需要什么資料
第一季度交的企業(yè)所得稅4500,但是提交上去的報表是6200,忘記調(diào)整去年補虧了,那這個季度的調(diào)整賬務怎么處理
如果二季度研發(fā)費選加計扣除要選填哪張表