你好,主表的23行應(yīng)納稅減征格里面。
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,請問加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填啊? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提),但這個(gè)月沒需要抵扣的銷項(xiàng),且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀兒苌匍_專票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減,填了附表4,但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額??扇绻沂謩?dòng)填主表,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報(bào)呢?
老師你好,我想問下金稅盤服務(wù)費(fèi),之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù),沒有可抵扣的,請問申報(bào)表上的280元這個(gè)數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
增值稅申報(bào)中附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會(huì)提現(xiàn)在那里?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動(dòng)填
我的情況大致是: 項(xiàng)目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實(shí)際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認(rèn)收入說是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價(jià)走6萬確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費(fèi),這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個(gè)公司,里邊有幾個(gè)員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定?做憑證的時(shí)候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價(jià)為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計(jì)算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?