暫時(shí)不抵扣,今年沒有收入就不能抵扣了

老師你好,我想問下金稅盤服務(wù)費(fèi),之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù),沒有可抵扣的,請(qǐng)問申報(bào)表上的280元這個(gè)數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
老師,請(qǐng)問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動(dòng)填
老師,請(qǐng)問,上月月底我們新成立了一家公司,沒有業(yè)務(wù),什么數(shù)據(jù)都沒有,也沒有資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅,這個(gè)數(shù)據(jù)要怎么樣填寫呢?
老師,你好!請(qǐng)問我這個(gè)月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費(fèi)280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)說不通過,怎么辦?
老師,增值稅申報(bào)附表4減免數(shù)據(jù)沒有實(shí)際抵扣,這種是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候都要把那個(gè)數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個(gè)數(shù)據(jù),我8月申報(bào)的時(shí)候又填了一個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)280,等我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


老師,申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)一直都在嗎?
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
老師,那這樣的話有沒有什么影響????
你好,這個(gè)沒有影響的。
好的謝謝老師~~辛苦啦
不用客氣祝你生活愉快