暫時不抵扣,今年沒有收入就不能抵扣了
老師你好,我想問下金稅盤服務(wù)費(fèi),之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù),沒有可抵扣的,請問申報(bào)表上的280元這個數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
老師,請問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時,申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
老師,請問,上月月底我們新成立了一家公司,沒有業(yè)務(wù),什么數(shù)據(jù)都沒有,也沒有資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅,這個數(shù)據(jù)要怎么樣填寫呢?
老師,你好!請問我這個月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費(fèi)280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報(bào)時說不通過,怎么辦?
老師,增值稅申報(bào)附表4減免數(shù)據(jù)沒有實(shí)際抵扣,這種是每個月申報(bào)的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報(bào)的時候又填了一個稅控服務(wù)費(fèi)280,等我這個月申報(bào)的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師,申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)一直都在嗎?
對的,同學(xué),是這樣的
老師,那這樣的話有沒有什么影響啊??
你好,這個沒有影響的。
好的謝謝老師~~辛苦啦
不用客氣祝你生活愉快