你好,企業(yè)匯算清繳退稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

企業(yè)匯算清繳,繳納企業(yè)所得稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
匯算清繳退的上年度的企業(yè)所得稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄?謝謝
你好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳2021年企業(yè)所得稅,退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
企業(yè)匯算清繳退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
匯算清繳退的稅款怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師你好,建筑公司,上個(gè)月把百葉窗作為材料,這個(gè)月確定是百葉窗購進(jìn)來直接銷售,老師你說我這個(gè)百葉窗,這個(gè)月作為什么記啊,收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入啊
老師,詳細(xì)解析下計(jì)提社保的原因
標(biāo)黃的什么意思呀?不太理解
老師你好我們是建筑公司,上個(gè)月進(jìn)了一批材料,是按材料做的賬,后邊公司直接按賣了,下邊是我上個(gè)月做的憑證,材料直接買點(diǎn),這怎么弄啊老師
老師好:年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅嗎?
收到業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票,無法抵扣可以直接進(jìn)費(fèi)用嗎,申報(bào)報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個(gè)人鋪?zhàn)忾_具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問老師,公司實(shí)繳注冊(cè)資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國(guó)外客戶要求,將貨送至深圳倉儲(chǔ),由倉儲(chǔ)一件代發(fā)往美國(guó),國(guó)外客戶銷售后回款至海口公司。我們按照國(guó)外的客戶要求把貨物送到國(guó)外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運(yùn)輸公司,而代理運(yùn)輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國(guó)外客戶,我們報(bào)增值稅是免稅還是視同內(nèi)銷?


我會(huì)計(jì)軟件出不來以前年度虧損這個(gè)科目,怎么處理?
你好,那就這樣處理? 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。