?你好;? ? ? 你們寫11欄次去即可; 開的免稅普票嘛? ??
個體戶查賬征收 1.2021年第一季度銷售額657578.14、增值稅稅額15406.86,當(dāng)時報個人經(jīng)營所得稅時填報的收入按銷售額填寫的,沒有加入稅額,這樣填寫對嗎 2.2021年第二季度,這個個體戶銷售額5千多,稅額幾百元,由于銷售額未達(dá)45萬增值稅減免了,那申報表里填寫的收入是價稅合計金額嗎
個體戶餐飲,免2022.4.1起免交增值稅,第二個季度開票收入25.66萬元,在填寫季度報表時,是直接填這個數(shù)上去嗎?個稅系統(tǒng)里面的經(jīng)營所得是不是也直接填25.66萬元?
小規(guī)模納稅人這個季度開了60萬發(fā)票出去,申報增值稅稅時,系統(tǒng)自動填了增值稅減免稅申報表60萬,主表的其他免稅收入欄也顯示60萬,這樣是對的嗎?可以直接點申報不?
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當(dāng)做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達(dá)到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務(wù)費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
個稅系統(tǒng)的申報也是填25.66萬元?
個稅系統(tǒng)如果不是免稅的話,是要把它轉(zhuǎn)成含稅填上去
?你好;? 是的。 寫11欄次不含稅金額去寫? ? ?; 目前免稅含稅和不含稅金額一致的??
好的,謝謝思羽老師
不客氣的; 幫到你就好;滿意請給予評價??