這個季報的就是季度數(shù)據(jù)
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師我們科技有限公司小規(guī)模納稅人,四月份新開的分公司,就企業(yè)所得稅合并申報,其他單獨(dú)申報,我現(xiàn)在填資產(chǎn)負(fù)債表,五月份收到了49萬,開了票,轉(zhuǎn)給分公司10萬,收到利息100多元,其他固定資產(chǎn)等等都是0,我不知道怎么填呢,還有這個數(shù)據(jù)是根據(jù)這三個月填還是一個月一個月填
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險一金已交,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費(fèi)用是20000,這樣是對的是吧?
您好,希望是有實際經(jīng)驗的專業(yè)人士來回答!我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報企業(yè)所得稅時,其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因為不能填0,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎?
您好,老師,我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報企業(yè)所得稅時,其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因為不能填0,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?你說填期初49.1期末40.68/2,我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表,不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
建筑園林行業(yè)有田租費(fèi)一年幾百萬,這個能有什么方法開發(fā)票。
公司員工解除勞動合同了,在公司上班實際9個月,他要求公司合同做一到三年,說領(lǐng)失業(yè)金,要幫他操作嗎?
小規(guī)模納稅人滿足那些條件會自動升為一般納稅人
你好老師,廠家給我開的明細(xì)是紙制品*紙現(xiàn)在是走的別人的賬,她讓我做個excel表格,產(chǎn)品名稱就按廠家發(fā)的原封不動的復(fù)制粘貼就行吧?
不是還有一萬經(jīng)營損失嗎?不應(yīng)該是退3萬+2萬定金賠償+1萬經(jīng)營損失。應(yīng)該是6萬呀?
老師,異地施工預(yù)繳企業(yè)所得稅,預(yù)繳了532元,但是征期申報的時候,企業(yè)所得稅是235元,地區(qū)不同,政策還不一樣,我司機(jī)構(gòu)所在地是內(nèi)蒙的,除了小型微利企業(yè)所得稅按5個點(diǎn)收,還有個地方政策,再減按60%收,但是異地施工地,沒有這個地方政策,這個時候,多交的稅款是多少,還是按532-235算嗎
老師:8月發(fā)放員工7月工資,8月繳納8月社保,做工資發(fā)放分錄時,代扣的社保,是計入其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款?
老師,取得分紅款,分錄怎么做?
老師 請問出差 舉辦活動呀 這些開專票還得普票呀?我們公司是一般納稅人 我就是不咋懂抵扣的事
請問老師,中級歷年真題是每年兩套,兩套內(nèi)容一樣嗎?我想復(fù)習(xí)近三年的,那樣是復(fù)習(xí)六份還是每年各一張復(fù)習(xí)一份就行呢
好的,資產(chǎn)負(fù)債表就填目前手上有多少錢,利潤表就是這段時間收入費(fèi)用支出的金額,填到相印欄次就可以了是嗎
那轉(zhuǎn)給分公司的錢填在什么欄啊老師
這個是投資款的嗎
不是就是一個資金內(nèi)部轉(zhuǎn)劃,還請教您一個問題,我們分公司是非獨(dú)立核算,可以不用做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表吧,直接整理數(shù)據(jù)給總公司報企業(yè)所得稅就可以了是嗎
那這個做往來就可以了
我們分公司是非獨(dú)立核算,可以不用做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表吧,直接整理數(shù)據(jù)給總公司報企業(yè)所得稅就可以了是嗎
嗯 直接總公司編制就可以了