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老師,我想問一下紅沖了一份1%的發(fā)票,重新開的時候是開的3%的發(fā)票,這種情況該怎么處理?

2022-07-07 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 11:45

一樣的做法啊。按3%計算稅就是了

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快賬用戶8600 追問 2022-07-07 11:45

可是申報的時候通不過

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:48

都是開的專票,還是咋的?

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快賬用戶8600 追問 2022-07-07 11:50

開的專票,增值稅 申報系統(tǒng)比稅控盤里的稅款少了三四百

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:51

按凈額填報,減免稅附表里邊再補2%

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快賬用戶8600 追問 2022-07-07 11:52

那是不是要填負數(shù)才能和稅控盤里的數(shù)據一樣?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:53

你以前是填的減免2%是正數(shù),現(xiàn)在就是要填負數(shù)

頭像
快賬用戶8600 追問 2022-07-07 11:54

納稅減征額那里填負數(shù),系統(tǒng)通的過嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-07 11:55

嗯嗯就是那樣填報了,

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快賬用戶8600 追問 2022-07-07 11:55

好的,非常感謝!

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:56

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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一樣的做法啊。按3%計算稅就是了
2022-07-07
這個沒有開藍字發(fā)票,之前也沒有交,這個可以直接0申報,要之前交過,需要去稅局大廳申報了,負數(shù)自己提交不了
2021-03-02
您好,好辦的,把原分錄紅沖,再按新發(fā)票金額做分錄就好了,差異也在24年7月賬套里,
2024-07-03
你好,十月份結應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費, 12月份借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
2022-12-19
一般納稅人,如果你需要抵扣增值稅,不管專票普票,只要是一般計稅的,都需要勾選紅沖,再重新開一正數(shù)一負數(shù)都是0,銷售額是0,不需要交稅的,不用勾選。 借,應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借,應收賬款, 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費
2025-01-24
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