一樣的做法啊。按3%計算稅就是了
老師,我想問一下紅沖了一份1%的發(fā)票,重新開的時候是開的3%的發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應該如何處理?
我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票,1月份發(fā)票內容開錯了,九月份叫供應商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍字發(fā)票重新做了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉出我應該咋處理
老師好,公司1月勾選了一張發(fā)票,2月發(fā)票作廢了重新開,請問這種情況應該怎么處理?
老師,我們紅沖了一張22年4月份的發(fā)票,重新開票時,在保證價稅合計一致的何況下,不含稅金額和稅額和原票各差一分錢,這種情況怎么處理呢?謝謝
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產,才把它租進來,可以算經營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
可是申報的時候通不過
都是開的專票,還是咋的?
開的專票,增值稅 申報系統(tǒng)比稅控盤里的稅款少了三四百
按凈額填報,減免稅附表里邊再補2%
那是不是要填負數(shù)才能和稅控盤里的數(shù)據一樣?
你以前是填的減免2%是正數(shù),現(xiàn)在就是要填負數(shù)
納稅減征額那里填負數(shù),系統(tǒng)通的過嗎?
嗯嗯就是那樣填報了,
好的,非常感謝!
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復