借:應(yīng)收賬款? 33900貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅,3900 借:應(yīng)收賬款,500,貸:銀行存款,500 借:銀行存款34100,財(cái)務(wù)費(fèi)用,300貸:應(yīng)收賬款? 34400
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(3)6月2日,預(yù)收A公司定金10萬(wàn)元,已送存銀行。(4)6月5日,從B公司購(gòu)入一批原材料20萬(wàn)元,增值稅稅額2.6萬(wàn)元,約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。① 6月5日購(gòu)買時(shí) ②6月11日,支付給B公司購(gòu)貨款。(5)6月10日,向A公司銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額6.5萬(wàn)元。余款尚未收到。銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)80萬(wàn)元,款項(xiàng)收到并存入銀行。該批材料的實(shí)際成本為59萬(wàn)元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備9萬(wàn)元。①銷售時(shí):②結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):
6月2日賒銷一批商品,售價(jià)為100000元(不含增值稅),適用的增值稅已收取,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅??蛻粲?月18日付清貨款,該企業(yè)收款金額
6月8日銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)為200000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”分別寫出6月15日收到貨款,6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄(折扣不考慮增值稅)
16年6月1日,中天公司向元華公司銷售甲產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100000元,給買方的商業(yè)折扣為10%,適用的增值稅稅率為17%,用托承付結(jié)算方式結(jié)算,已向銀行辦要托收手續(xù)。為及早收回貨款,中天公司和元華公司約定的現(xiàn)全折扣條件為: 2/10,1/20,n/30。假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅 (1)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí),按銷售總價(jià)確認(rèn)收入 (2)如果元華公司在6月10日之前付清貨款,則中天公司處理 (3)如果元華公司在6月20日付清貨款,則中天公司收到貨款時(shí): (4)如果元華公司在6月30日付清貨款,則中天公司收到貨款時(shí) 要求: 請(qǐng)根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄
銷售給A公司產(chǎn)品一批價(jià)款30000元,稅款3900元,由于是批量銷售,給予10%的折扣。合同又規(guī)定了現(xiàn)金折扣的條件:2/10、1/20、N/30貨已于10日發(fā)出。19日收到貨款,存入銀行。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?