。深加工的就是13%的。深加工的就是13%的稅率。

白云商場為商品零售企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本期發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入商品一批,增值稅發(fā)票上注明商品買價6 000元,增值稅780元,上述款項均用銀行存款支付,商品驗收入庫。該批商品售價(含稅)為10 530元。(2)本期銷售該批商品,含稅銷售額為9 360元,款已收存銀行。 要求:(1)編制購買商品的會計分錄。 (2)編制上述商品驗收入庫的會計分錄。 (3)編制銷售商品的會計分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)上述銷售商品成本的會計分錄。 (5)計算不含稅銷售額和銷項稅額。 (6)編制將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入的會計分錄。
會計學(xué)堂的稅收分類編碼上,熏肉制品一般納稅人有兩個稅率13%,9%,是什么意思
A公司為食品制造加工企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2022年12月發(fā)生如下增值稅相關(guān)業(yè)務(wù):(1)本月購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價400000元,規(guī)定的扣除率為9%。貨物尚未到達(dá),價款暫未支付。(2)本月,A公司以其生產(chǎn)的一批食品向希望小學(xué)捐贈,該批食品實際成本50萬元,計稅價格為60萬元,稅率13%。假設(shè)不考慮其他因素。要求:(1)編制A公司購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄(2)編制A公司向希望小學(xué)捐贈食品的會計分錄
老師您好: 經(jīng)常使用會計學(xué)堂網(wǎng)上的稅收分類編碼查詢,無意中發(fā)現(xiàn):109030701,三輪運輸車,對應(yīng)的稅率是13%和9%,無免稅;但是財稅2001年113號和財稅2002年89號,似乎將它歸并于農(nóng)機(jī),批發(fā)、零售屬于免征增值稅。同類問題還有拖拉機(jī)。 稅收分類編碼上沒有三輪農(nóng)用運輸車的編碼。 望老師指點迷津。
A公司為食品制造加工企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2023年12月發(fā)生如下增值稅相關(guān)業(yè)務(wù):(1)本月購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價500000元,規(guī)定的扣率為9%。貨物尚未到達(dá),價款暫未支付。(2)本月,A公司以其生產(chǎn)的一批食品向希望小學(xué)捐贈,該批食品實際成本50萬元,計稅價格為60萬元,稅率13%,假設(shè)不考慮其他因素。要求:(1)編制A公司購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄(2)編制A公司向希望小學(xué)捐贈食品的會計
一天公戶給私戶轉(zhuǎn)賬多少安全?就是10萬?
企業(yè)一般的成本核算方法用,移動加權(quán)平均法,還是月末一次加權(quán)平均法
已經(jīng)申報過的月份,其中的發(fā)票還能紅沖嗎?
老師,我司銷售人員出差住宿費專用發(fā)票,稅金可以抵扣嗎?
公司開業(yè)裝修費用計入什么科目
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
初級農(nóng)產(chǎn)品。是9%的稅率。
云南的火腿
這怎么看
。如果就是簡單的熏制,開9%的。