你好,稅率還是開1%的就可以的
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個還要做收入嗎?
老師你好,個體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)時開的稅率是百分之一,現(xiàn)在我紅沖那張,那個稅率怎么弄?
對方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發(fā)給了客戶,才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶,那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,稅率開錯了,對方也在11月份開具了發(fā)票,請問現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師你好,全電發(fā)票我1月份的時候開了三個點(diǎn),現(xiàn)在我想把它給作廢掉,那該怎么弄?是直接開紅字信息表,再開一個正確,對嗎
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
重新開也是稅率1%的。
先紅沖原先那張,再開一張正確稅率1%專票,是這樣嗎?
這個發(fā)票一正一負(fù),下個季度申報(bào)的時候是不是沒有稅呢?
是的是的,是這個意思的。
老師,專票紅沖不能直接開具,選擇哪個呢?
好,你先需要開紅字信息表,這個對方認(rèn)證了沒有?
應(yīng)該是認(rèn)證了,稅務(wù)局給對方打的電話。
對方給你開紅字信息表,然后你們給對方開發(fā)票。
老師。這個信息表編號是啥
信息表編號就是對方給你開的紅字信息表,讓他給你發(fā)一個電子版的,在最下面由。
行,明白了。季度申報(bào)的時候也不用填了對吧,一正一負(fù)相抵了。
對的是的,是這么做的。