你好,提供正確的報表,去稅局大廳做更正?
老師,請問: 1.更改之前季度申報的財報會有處罰嗎? 2.申報的利潤表本期金額是按6月本年累計數(shù)填還是4-6月份的合計金額,上期金額是去年同時期嗎?還是上個季度的? 3.申報季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是看6月利潤表的本年累計數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費了,可以作廢更改申報嗎? 請老師解答,謝謝!
1、小微企業(yè)第一季度利潤表填錯了,已過申報期怎么更正,是必須去稅務(wù)大廳,還是二季度填表時糾正過來,也可以,請老師給予答復(fù),謝謝
老師,請教一下,如果我的賬要重新改過,因為成本核算有錯誤,那么我第一二季度的財務(wù)報表申報和企業(yè)所得稅申報都要更正申報,老師,是不是更正申報要去大廳辦理還是說在電子稅務(wù)系統(tǒng)也可以辦理呢
老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師我想請問一下,我們那個企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個,我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個財務(wù)報表,我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫,我要對應(yīng)這個,將錯就錯還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財務(wù)報表,這個利潤表里面,這個主營收入和和支出,這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣,但是我之前提交的是錯的,我沒有一二季度累加,只單獨寫的第二季度而已。
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?