借其他應(yīng)付款2萬,貸銀行存款,對方欠了你17000。
老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應(yīng)收款了?,F(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?
老師,我們公司是做機(jī)械的,金碟兩個帳套,生產(chǎn)是一個帳套,銷售一個帳套,公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購,在銷售這邊用其他應(yīng)付款做帳,這筆賬是一直掛在那沒做什么處理,導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬的年初掛在那邊,我應(yīng)該怎樣沖平?還有一個平時采購配件時生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款,正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧,但因公司一直這樣掛帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大,現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平
老師,有個員工其他應(yīng)收款借方5萬,其他應(yīng)付款借方5萬,這個能沖帳嗎?如果可以,憑證怎么寫
老師,這邊有家公司掛的應(yīng)收帳款,現(xiàn)在我要付其他款項(xiàng),我可以就掛在應(yīng)收帳款嗎?還是重新掛在應(yīng)付帳款
老師我這有家公司以前掛帳其他應(yīng)付款3000,現(xiàn)在我借了2萬給他,這個帳掛在那,憑證怎么寫
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動板房租賃開幾個點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請問會計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?