同學(xué),您好!分錄如下: 收到財(cái)政撥款 借:銀行存款 貸:遞延收益 支付員工工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政補(bǔ)助 借:遞延收益 貸:應(yīng)付職工薪酬 希望可以幫到你。

老師,有個(gè)問題要咨詢下你,做的外賬會(huì)計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺(tái)傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
國(guó)企收到財(cái)政局直接轉(zhuǎn)入個(gè)人代收付工資過渡賬戶,個(gè)人代收付賬戶又直接付個(gè)員工工資,沒有走公司的賬戶,請(qǐng)問怎么掛帳收收入,做支出?賬戶無(wú)余額。開始我想的是,借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,借應(yīng)付工資 貸銀行存款,可是這樣并沒有沖銷收入。后面又想了想,直接 借 應(yīng)付工資 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,也還是不對(duì)。求問各位老師了,拜托拜托
國(guó)企收到財(cái)政局直接轉(zhuǎn)入個(gè)人代收付工資過渡賬戶,個(gè)人代收付賬戶又直接付個(gè)員工工資,沒有走公司的賬戶,請(qǐng)問怎么掛帳收收入,做支出?賬戶無(wú)余額。開始我想的是,借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,借應(yīng)付工資 貸銀行存款,可是這樣并沒有沖銷收入。后面又想了想,直接 借 應(yīng)付工資 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,也還是不對(duì)。
我們開票給客戶,但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶,以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了,那這樣賬怎么平呢?我做的分錄是:我做的分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng),那他們沒有付款給我們,直接代付了工人工資,分錄借方是什么呢,貸方應(yīng)收賬款?
事業(yè)單位,支付以前年度工程款,沒有應(yīng)付賬款,財(cái)政直接支付,涉及以前年度盈余調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做 在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1. 記錄財(cái)政支付的款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 2. 記錄支付工程款: 借:固定資產(chǎn)或在建工程(根據(jù)工程款的具體用途) 貸:銀行存款 3. 調(diào)整以前年度的盈余: 借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:未分配利潤(rùn)(以前年度盈余) 請(qǐng)注意,這只是一種通用的處理方式,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)你單位的具體情況進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì)呢 是財(cái)政直接支付,不經(jīng)我們賬戶
我想問下,設(shè)計(jì)服務(wù)*營(yíng)銷費(fèi)用屬于廣宣費(fèi)嗎
開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù),是不是可以做研發(fā)費(fèi)用
老師,一般納稅人,銷項(xiàng)記到貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記到借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理,分錄怎么做
老師你好,公司租的宿舍裝修費(fèi),是做攤銷做福利費(fèi)還是,怎么處理
老師,公司賬上有幾百萬(wàn)的預(yù)付賬款(付的工程款沒有要回來發(fā)票)有沒有別的辦法處理掉的?
小規(guī)模370641.4元含稅銷售額,繳稅3369.47元對(duì)嗎老師
老師,有員工私車公用,按工資補(bǔ)助形式發(fā)放稅前扣除的相關(guān)政策嗎,按工資補(bǔ)助形式發(fā)放,開回來的油票、過路費(fèi),維修費(fèi)能稅前扣除嗎
計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款/應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/其他應(yīng)收款-社保、公積金嗎
老師好!請(qǐng)教一下有關(guān)工資個(gè)稅問題: 公司因經(jīng)營(yíng)不善,無(wú)法按時(shí)支付工人工資,擬將2025年5-12月份工資推遲到2026年2月份發(fā)放,并與公司員工約定,承擔(dān)因此操作導(dǎo)致員工多交的個(gè)稅。甲員工2026年年度總收入(稅前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工資共80000元。甲員工月度個(gè)人應(yīng)交社保500元,住房公積金600元,專項(xiàng)扣除:三個(gè)子女現(xiàn)還在讀書(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲負(fù)擔(dān)扣除。月度房貸1000元,貸款期限至2029年12月31日。請(qǐng)問,公司應(yīng)補(bǔ)多少稅款給甲員工,請(qǐng)列具體計(jì)算,感謝感謝?。?/p>
老師,分支機(jī)構(gòu),與總機(jī)構(gòu)帳務(wù)可以獨(dú)立核算與申報(bào)是嗎?


同學(xué),您好!問題已經(jīng)解決的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝。